审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费, 问
同学你好,计入 前者 咨询服务费 答
老师好,我们是民营医疗机构,公司租赁的法人(也就是 问
同学,你好 应付账款 答
老师请问这个人是3月13号到3月19号到公司报道吗, 问
5000/23*实际出勤天数 这样算 答
领导要求增加成本 我该怎么做账添加成本 问
您好,你是指暂估成本,少交企税吗 答
老师你好,我们公司老板是医药公司代理人,没有公司, 问
贷方是哪个科目 没看懂 答

你好,比如1月开票金额大于收入要怎么申报,但1月开票的金额是12月的,1月做账收入是本月收入
答: 学员您好,那需要在未开票收入栏次填报负数的
老师,您好!我上年申报的收入,有末开票的,我今年开票了,想用今年的开票金额去冲去年,这个分录该怎么写?
答: 借、应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月暂估收入已入账,申报增值税的时候在未开票栏次已填写。本月开票做账的时候,是只做差额部分,还是先红冲上月收入,这次做全部开票金额。本次开票金额比上月暂估收入大。
答: 同学你好 你是上个月申报增值税时填入了未开票栏是吧,本月开发票的数据其实就是对应未开票的销售吗?那填申报表时,开票 那里还是按全部开票数据填,未开票栏用负数填写,本次开票金额比上月大是什么原因呢?是由于上个月暂估少了,还是本月开票错误,如果少了,本月多开的本月需交税,如果开票错误,只能到时红字冲回了







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