老师,终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了,22 问
你好,四舍五入的可以放到营业外支出。 答
这个月11号新增人员社保,多久扣款,怎么做账 问
你好,社保是按照你申报工资的时候扣的。 现在是跟工资一起扣。 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
公司收到付款人为待清算间联商户消费款户付款,会 问
你好,手续费计入财务费用,手续费 你这个带清算,这个要等一段时间,等银行清算完了,看是哪一个公司付来的。你可以借银行存款,贷,待处理财产损益。 答
你好,我们公司迁移税务地址后之前的退税申报还是 问
您好同学 要去原主管税务局进行退税 答
电梯拆除开什么发票?税率多少 问
你好,如果是一般纳税人 开具建筑施工内容的发票,税率是按9% 答
你好,比如1月开票金额大于收入要怎么申报,但1月开票的金额是12月的,1月做账收入是本月收入
答: 学员您好,那需要在未开票收入栏次填报负数的
请问老师,3月份报了未开票收入,后实际开票金额少于申报金额。后调整申报金额,3月份已把未开票收入做账做进去了,请问现在帐上怎么调整收入金额和税额呢。
答: 你按差额冲减收入和税金就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,上个月的收入未开票,已报税,本月客户要求开票,报税要怎么申报了,是否是在未开票收入填写上个月未开票金额的负数,然后在开票金额上填写本月的开票金额正数
答: 你好,对的是的,是这么做的。
您好,王老师。请问去年是没有做账的,开了票也没有做账,只是按开票金额来申报了税,然后今年1月来缴纳去年四季度的税,今年才开始做账,这个要怎么办?
您好,王老师。请问去年是没有做账的,开了票也没有做账,只是按开票金额来申报了税,然后今年1月来缴纳去年四季度的税,今年才开始做账?
老师我们是食品公司,第一个月开票金额是40000多,往后月份开票是10000到20000元,这样税务那边一般会有问题吗?我们申报收入室按开票金额申报