送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-10 10:03

同学,你好
借:预收账款139000
应收账款168196.61
贷:主营业务收入271855.4
应交税费35341.21

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:预收账款139000 应收账款168196.61 贷:主营业务收入271855.4 应交税费35341.21
2022-01-10 10:03:22
您好,您这样操作是可以的,但是若一直不开票,您一直挂预收?
2020-07-11 16:13:50
同学你好,根据甲公司给的更名通知,把预收的租金款改为乙公司,开给乙公司的发票,再冲这个预收账款即可。
2021-07-16 01:27:56
你好,差额部分不收了的话计入销售费用
2020-07-28 16:49:41
你好,多出的部分可以计入预收账款
2020-06-23 07:46:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...