老师你好,工程全部完工,但是发票额度只有10万元,工 问
同学,你好 问下工程总金额分三个月开具可以吗? 可以参考 这样分三个月开32.5万,成本怎么结转,按比例结转可以吗? 按比例结转 答
计提和发放增值税,城市维护建设税,印花税,教育费附 问
你好,增值税是通过收入 借应交税费销项税 贷应交税费进项税额 -转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 答
老师,公司2025年亏损86540.23元,2026年一季度盈利2 问
您好,累计到二季度是盈利的,但是二季度申报的时候可以弥补亏损,所以不用交税,也就不用计提所得税了 答
老师好,销了19万的票,进项没抵扣的里面还有50多万 问
您好,这个最好少认证些,不认证没事的 答
老师,我们中标的政府采购项目合同是跟甲方XXX工程 问
1. 甲方(工程服务中心)不确认收入,是采购支出,国库仅代付款。 2. 甲方分录(政府会计双分录) 财务会计:借业务活动费用 10 万 贷财政拨款收入 10 万 预算会计:借事业支出 10 万 贷财政拨款预算收入 10 万 3. 税费:甲方无增值税、企业所得税;仅合同符合条件才缴印花税,其余税费无关。 答


老师:公司里在21年12月收到服务收入约380万元,合同里约定在两年内开票给对方,收到服务款项时公司先挂预收账款,以后分月开票给对方,同时公司将开票金额确认收入冲预收账款,这样处理可以吗?
答: 你好; 你们这个服务期间内去分摊 ; 可以按月来做收入的; 比如 借银行存款贷预收账款 ; 按月分摊 借预收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师:公司里在21年12月收到服务收入约380万元,合同里约定在两年内开票给对方,收到服务款项时公司先挂预收账款,以后分月开票给对方,同时公司将开票金额确认收入冲预收账款,这样处理可以吗?
答: 你好; 可以的。 可以按月来做分摊的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,平时公司使用的油卡是做预付款做账务处理的,年终一次性开了专票,开票金额是根据实际充值的钱开的,现在账上的预付账款小于开票金额怎么办,原因是前期他们没有留付款凭证,所以没有记账
答: 你好这要核对之前付款的账务是这么记账的然后调整到预付,在把发票做上







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