老师,我是公司的总账会计,公司还有成本会计,每次结 问
您好,是这样的,成本计算单,领料单,结转单这些要过来,检查一下是否勾稽,是否平账,其实就行 答
老师好,公司公户的钱想转出来,之前听说投资开个体 问
您好,申报老板的工资,或申报资金,或用发票过来 答
业务员对自己的收入成本数据都搞不清楚,财务只能 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
自产农产品销售普票可以按9%抵扣进项,这个进项税 问
您好, 借:库存商品 应交税费-进项 贷:银行存款 不是计营业外收入 答
职工培训收到的增值税专用发票可以抵扣吗 问
你好,培训费是可以抵扣的 答


加工方在本公司场地经营,本公司向加工方支付加工费,同时要收取加工费,房租,伙食费,怎么做账
答: 你好 ; 你们支付对方加工费。 为什么你们还要收取加工费这个? 这样好判断 分录
工资表里,在加项有一栏为伙食费(应发工资60000万,含3000伙食费),在减项里也有一栏为伙食费3000,实发工资57000。请问怎么做分录?
答: 您好,根据您的描述,借成本/费用科目,贷应付职工薪酬60000,借应付职工薪酬3000贷其他应收款3000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资表里,在加项有一栏为伙食费(应发工资60000万,含3000伙食费),在减项里也有一栏为伙食费3000,实发工资57000。因是包吃包住,这样显示是想让员工知道伙食费在工资里给了,因在公司开饭所以扣回实际的伙食支出(买米油盐菜等)已作费用入账请问计提和发工资时怎么做分录?
答: 你好,计提时, 借:管理费用 60000 贷:应付职工薪酬 57000 其他应收款 3000 发放时,借:应付职工薪酬 57000 贷:银存或现金







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