一般纳税人开了3%的销项税额假300元,收到9%进项税额180元,请问进项能抵销项吗?是不是只需交300-180=120元税款呢?

风拂柳
于2022-01-20 08:32 发布 612次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-01-20 08:32
你好,这里3%的销项税额,是简易征收项目吗?
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结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额:
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额:
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52
进项税额不可以退税,只能等到有销项税额时抵扣。
2019-07-11 17:16:37
你好,一般纳税人开了一张专票,不是真实的业务,内账不需要做这个发票的分录
2022-11-03 18:42:17
您好,进项税额多余销项税额,形成留抵,可不做分录
2021-11-06 22:53:35
您好!这个不需要单独做分录。直接申报就好了。读入销项进项。然后不用交税,直接申报。
2019-10-05 17:18:54
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