送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-07 18:37

老师,我应付工资没有包括迟到没有差错扣款是不是错了?

阿群 追问

2017-03-07 20:41

老师你好!差错款是材料款扣款时是贷的主营业务成本可以吗?

笑笑老师 解答

2017-03-07 18:31

您好,最好按扣完款后的工资来记账。

笑笑老师 解答

2017-03-07 19:04

您好,那也倒不是,没有扣了再做工资,按正常工薪表做,在发放工资时,扣款那部分可以记入营业外收入 
借:应付职工薪酬 
贷:银行等 
营业外收入(这个数就是扣款那个数)

笑笑老师 解答

2017-03-08 10:34

您好,那相当于材料盘亏处理了,是由相关责任人承担的借:其他应收款

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相关问题讨论
您好,最好按扣完款后的工资来记账。
2017-03-07 18:31:42
你好,借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2019-05-10 11:14:22
你好,计提时需通过“应付职工薪酬”科目核算 借:生产成本(生产车间生产工人薪酬) 制造费用(生产车间管理人员薪酬) 管理费用(行政人员薪酬) 销售费用(销售人员薪酬) 研发支出(从事研发活动人员薪酬) 在建工程等(从事工程建设人员薪酬) 合同履约成本 贷:应付职工薪酬
2023-10-12 10:44:26
您好!是的,分录没有问题!
2020-06-01 13:47:18
你好,可以做之前计提相反分录冲平的 涉及损益科目需要通过以前年度损益调整科目核算
2020-05-20 08:54:17
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