老师你好,7月份公司采购一批用品,收到一份发票,但是款未付,当时以为货款结清了入账是 借:费用,进项税 贷:其他应付款。其实是11月份才用银行存款付账的。现在该怎么做?
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于2022-01-17 17:12 发布 541次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2022-01-17 17:13
借:其他应付款
贷:银行存款
付款时是这样的处理
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借:其他应付款
贷:银行存款
付款时是这样的处理
2022-01-17 17:13:25

您好,麻烦您把题目发全
2022-03-16 18:53:51

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

借:银行存款,贷:专项应付款
2017-02-12 23:59:16

你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
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