- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,借应付职工薪酬,企业管理费用负数
2022-01-17 11:29:37
12月计提 借成本费用科目贷应付职工薪酬
2020-01-14 11:01:38
你好 那这个实际年终奖是3万还是2万 是多计提了还是什么情况 ?
2020-01-03 18:57:28
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷其他应付款-社保
应交税费-个税
银行存款
2020-01-12 13:44:02
你好,
加计抵减是体现在实际交税时
借,应交税费——未交增值税
贷,银行存款
贷,其他收益——加计抵减数
2020-05-20 13:49:49
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