请问老师,我账上2019年留有应付职工薪酬160万,其实是多计提的,2020年至今是0申报,现在账上依然还有160万余额,我要怎么清掉这个余额?分录怎么做的?感谢老师
小雨滴^_^
于2022-01-16 13:35 发布 540次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-16 13:35
你好,建议冲回去,学员
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你好,建议冲回去,学员
2022-01-16 13:35:40
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
是的,个人社保部分也应该计提进入应付职工薪酬。因为这是员工的权益,公司有义务为员工缴纳。这部分费用应当计入应付职工薪酬。
2023-07-24 10:37:55
对,没错儿,是按照你计提的工资来算的。
2022-01-15 11:50:03
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小雨滴^_^ 追问
2022-01-16 13:37
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2022-01-16 13:37