老师,比如11月份,借方,银行存款100,银行存款200银行存款300,贷方,收入471.69.销项税金28.3.预收账款100 以上的收入做多了,税金也多了,预收账款就少了。12月份我要调整,财务软件内分录,我该怎么做。酒店不是把每一个发票对应做帐,是把收到的每笔银行存款做分录,收入根据开票总收入做收入及税金,倒挤出来预收账款。谢谢老师
尹凤君
于2022-01-14 11:39 发布 462次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-14 11:52
您好,那您红字冲回多结转的分录
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您好,那您红字冲回多结转的分录
2022-01-14 11:52:26

同学,你好
嗯嗯,可以的
2021-09-30 16:47:30

同学你好,都行,做,借,其他应收款-软件,贷,银行存款,比较好一些。
2023-05-07 19:57:03

你好,分录
借:银行存款
贷:财务费用——利息收入
也可直接用上面的红字反分录,便于统计财务费用的本年累计额
2018-06-28 20:28:38

借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数)
2015-09-26 14:15:38
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