你好,上个月12月份开的票,税已经报过了,这月1月份说开错了,要重开。怎么办?
酷炫的夏天
于2022-01-14 10:50 发布 417次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-14 10:51
你好; 这个发票是专票还是普票 ? 你是 购买方还是销售方的?
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你好; 这个发票是专票还是普票 ? 你是 购买方还是销售方的?
2022-01-14 10:51:19

借银存/应收贷主营业务收入应交税费
1月份借:应收账款 退票的不含税数负数
贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数
应交税金-应交增值税-销项税额 负数
红冲结转的成本
借:库存商品 根据17年12月当时的结转成本(同时增加数量)
贷:以前年度损益调整 根据17年12月当时的结转成本
3、结转未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整 (余额)
2019-01-03 12:32:03

同学你好
直接冲就可以了
2022-10-17 15:02:24

如果说你12月开的发票发现开错了,那么你就是只能冲红,因为你跨月了,12月这个增值税,你就正常的缴纳。
2020-01-11 23:14:46

您好,与红字发票对冲后,申报处理。
2017-04-12 17:46:53
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