请问,2021年第四季度申报企业所得税,账面有利润100万,但是我第四季度不想预交税款,我暂估了管理费用110万,借:管理费用110 贷:其他应付款 110 利润就是亏损了,2022年5月汇算清缴时,是需要把2021年暂估的管理费用红冲吗?借:其他应付款-110 贷:以前年度损益调整 -110 借:以前年度损益调整 110 贷:利润分配-未分配利润 110 ,账务处理这样是对的吗?然后2021年汇算清缴时,在纳税调增管理费用110万,这样是对的吗?

平凡2016
于2022-01-14 09:46 发布 1257次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-14 09:47
您好,分录是红字冲回。是直接管理费用少110
相关问题讨论
同学你好
你的问题是什么
2022-02-15 15:47:01
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
你好,没有 以前年度损益调整,可以直接这样处理
借:利润分配—未分配利润 ,贷:应交税费—企业所得税
借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-06-27 16:23:28
同学你好,根据你写的分录, 以前年度损益调整转入未分配利润的金额是0。按以前年度损益调整的余额来计算的。
2023-02-11 17:30:57
您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



平凡2016 追问
2022-01-14 09:50
小林老师 解答
2022-01-14 09:51
平凡2016 追问
2022-01-14 09:54
小林老师 解答
2022-01-14 09:56
小林老师 解答
2022-01-14 09:57
平凡2016 追问
2022-01-14 10:00
平凡2016 追问
2022-01-14 10:05
小林老师 解答
2022-01-14 10:28