老师,我想请问一下,就是我们是制造业,生成的产品成本是料工费归集的,但是我们12月有一笔收入,开了发票,但是还没有开始生成,没有相对应的成本,如果是暂估的话怎么做账呢

顺利的信封
于2022-01-13 15:12 发布 1322次浏览
- 送心意
林木老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
2022-01-13 15:14
同学,借:原材料-暂估 贷:应付账款 借主营业务成本 贷:原材料-暂估,如果有差异下个月可能会要调整下。
相关问题讨论
同学,借:原材料-暂估 贷:应付账款 借主营业务成本 贷:原材料-暂估,如果有差异下个月可能会要调整下。
2022-01-13 15:14:32
你好; 是的; 筹建期记入 制造费用 挂着
2023-08-08 14:15:27
同学你好,可以不用结转生产成本了。
2024-03-04 19:50:38
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
以不含税价暂估成本,跨年的交易最好走内账,或者是目前你公司进项认证的产品足以支撑这次的发货也可以,但是如果库存不够,你这样去做有税务风险
2016-01-06 19:18:48
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2022-01-13 15:15
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2022-01-13 15:23