老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 是我暂估的, 我们是服务行业 不是制造业 我们去年有贷款,相关部份叫我们要做到500万以为,所以当时加了一些收入,所以成本就没有这么多,我就暂估了一些。

欣欣子
于2022-05-26 16:01 发布 573次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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