- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-12 15:49
你好,账上就不需要做什么处理。
相关问题讨论
你好
没有开发票的是吗
2021-09-12 11:08:57
你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
您好,先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。
2023-05-22 14:58:47
借:主营业务收入
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时,冲回原出口时,转出的不予抵扣和退税的进项税部分,
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
按照内销的申报
2022-03-15 11:42:21
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2023-06-01 10:04:20
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