这笔营业外支出是税收滞纳金,入的长期待摊费用,20年度利润总额为0。在21年度纳税调增了此笔滞纳金,补缴纳了企业所得税。请问详细的分录?谢谢!

丹
于2022-01-12 14:11 发布 1583次浏览
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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2022-01-12 14:18:24
您好,企业所得税滞纳金是不可以扣除
2023-05-22 13:30:54
您好,是问可以不可以扣除是吗
2024-05-20 14:50:26
你好,这个正常摊销就行,可以税前扣除
2024-05-20 14:47:51
您好,是填在105000纳税调整项目表里面的税收滞纳金,做纳税调增。
2020-05-28 15:29:18
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