支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

本年利润的明细账余额是不是应等于利润表的净利润
答: 如果你每年末本年利润的余额结转到利润分配的话,那本年利润的明细账余额是等于利润表的净利润的
本年利润的明细账余额是不是应该和利润表净利润一样数
答: 你好,没错儿,这两个应该是一致的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
结转下年,就是结转 本年利润,是按照利润表的累计数的最后一栏净利润来结转 吗?是不是用利润分配明细账减去本年利润明细账的那个余额?
答: 您好,这样理解不全面 年度终了结账时,有余额的账户要将余额结转到下年,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一年会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额,在摘要栏内填写“上年结转”,即完成结转


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2022-01-11 13:50
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2022-01-11 13:51
东老师 解答
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2022-01-11 13:53
东老师 解答
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2022-01-11 13:56
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2022-01-11 14:00
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2022-01-11 14:26
东老师 解答
2022-01-11 14:26