老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

你好 应收账款收不回来可以冲管理费用吗
答: 同学你好,应收账款收回不回来,一般有2种处理方式,一种是计入当期损益,即营业外支出;一种是计提坏账准备;一般不冲减管理费用的
请问,我们厂做的内帐,一笔欠款未做坏账计提,现在确定收不回来了,我可不可以直接做:借:管理费用――坏账损失贷:应收账款
答: 您好!1、计提坏帐时 借:资产减值损失(或管理费用--坏账损失 ) 贷:坏帐准备 2、发生坏帐时 借:坏帐准备 贷:应收帐款 3、收回坏帐时 借:应收帐款 贷:坏帐准备 同时 借:银行存款 贷:坏帐准备
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
发现16年凭证科目 做错,借:管理费用 负数,贷:应收账款
答: 你好,那正确分录应当是?







粤公网安备 44030502000945号



腼腆的发带 追问
2022-01-11 12:43
meizi老师 解答
2022-01-11 12:44