公司12月份代开专票交了增值税和附加税,后面发票有问题作废了,现在我们申报的时候增值税显示预交了,附加税需不需要提现预缴的数据,还是有直接做0申报

sennuo
于2022-01-11 12:19 发布 527次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,直接零申报就可以的。
2022-01-11 12:20:54
附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
2024-07-12 18:41:11
同学你好
就把专票金额填写在开具专票那一栏
2022-07-02 17:53:57
你好,3%的吗?如果是的话,在第一列和第三列填写就可以了,其他的下面的都是自动出来的。
2022-07-10 15:45:01
主表填写这个就可以
附表二0申报
2023-01-06 21:16:21
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