送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-11 11:26

你好,暂估
借费用
贷应付账款

小谢 追问

2022-01-11 11:28

那汇缴的时候怎么处理呢

小谢 追问

2022-01-11 11:29

我可以等发票来了再做可以吗

冉老师 解答

2022-01-11 11:29

汇算清缴的时候纳税调增

冉老师 解答

2022-01-11 11:30

发票来了,冲回去暂估,重新按照发票入账

小谢 追问

2022-01-11 12:12

比如2022年3月收到发票3月支付款项,  账是2021年12月入账,那分录怎么做呢

冉老师 解答

2022-01-11 13:01

冲回去12月份
借应付账款
贷费用
按照发票重新做
借费用
应交税费应交增值税
贷应付账款

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相关问题讨论
你好! 确认是去年发生的费用,可以先预提,所得税汇算清缴前取得发票都可以,发票到不了汇算清缴时做纳税调增。
2022-01-11 11:25:53
你好,暂估 借费用 贷应付账款
2022-01-11 11:26:27
借xx费用 贷其他应付款,这个这么挂着
2020-06-01 15:34:30
挂预付账款
2019-01-02 18:25:41
可以先计入费用。但是汇算请教的时候这笔费用没有发票就不能做费用扣除。
2019-01-02 16:51:01
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