请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,公司之前都没做内账,只做流水账。现在公司装财务软件了,请问有一些科目要怎么录入期初数????怎么样录期初余额才能让资产负债表平衡?????像应付账款那里都不知道公司欠别人多少钱?
答: 您好,期初数据,按照您之前做账的来谢谢
老师,广告公司之前都没做账,只做流水账。现在公司装财务软件了,请问有一些科目要怎么录入期初数????怎么样录期初余额才能让资产负债表平衡?????像应付账款那里都不知道公司欠别人多少钱?
答: 你好,那你们单位是怎么申报的?这个做的是外帐吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这几天刚用了柠檬云财务软件,导入起初数据时发现应付账款那里输入负数,因为是在借方,资产负债表总数差着这个数,只有输到预付账款哪里,才和上月的资产负债表一样,这样以后必须得用预付账款吗
答: 你好,同学。 是的,你这财务报表里面生成了预付账款,你后面按预付处理的









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朝奋 追问
2022-01-11 09:09
思顿乔老师 解答
2022-01-11 10:10
朝奋 追问
2022-01-11 12:52
思顿乔老师 解答
2022-01-11 13:17