送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-11 11:08

你好,同学。
是的,你这财务报表里面生成了预付账款,你后面按预付处理的

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:14

我六月没用软件,前天刚用

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:14

六月用的应付账款,

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 11:17

那你后面就要使用预付账款这个科目处理账务了的

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:28

不能用应付账款了

细雨濛濛 追问

2020-07-11 11:29

以后只能选预付和应收了

陈诗晗老师 解答

2020-07-11 11:36

你预付就用预付,应付就用应付,根据你经济业务来确定

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相关问题讨论
你好,同学。 是的,你这财务报表里面生成了预付账款,你后面按预付处理的
2020-07-11 11:08:45
您好 如果资产跟负债是正数 不调整 也可以的
2022-05-21 21:13:39
现应付账款为负数(因为提前支付货款,发票隔几个月后才开),不需要调整
2022-05-23 10:04:52
你好,你单位有发生预收,预付账款业务?
2019-05-21 11:24:23
应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00
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