送心意

徐悦

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-10 19:54

您好,差出来的这个金额是前期不正确的结转出现的。还是要看看哪个分录结转的不正确。您用的是电脑软件记账吗?

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相关问题讨论
您好,差出来的这个金额是前期不正确的结转出现的。还是要看看哪个分录结转的不正确。您用的是电脑软件记账吗?
2022-01-10 19:54:32
。交税的分录是 借应交税费贷银行存款。
2022-08-09 15:22:02
您好,是什么业务补缴?补充记录收入?
2022-10-25 15:43:04
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
是的,你的理解是正确的。首先,你需要在本月做账时,将应交税费-转出未交增值税借记5000,应交税费-未交增值税贷记5000,这样就表示你已经计算出了应交的税费。然后在下个月,你需要将应交税费-未交增值税借记5000,银行存款贷记5000,这样就表示你已经将税费支付了。这是一个标准的会计处理流程。
2023-07-18 12:54:10
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