- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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11月 送货单 暂估入账
借 材料A 200 暂估进项-甲公司 26
贷 暂估应付 -甲公司 226
12月 未票付款
借:预付 226 贷:银行226
3月到票 113
借 暂估应付 -甲公司 113
贷:预付 -甲公司 113
借:(待抵)进项 13 贷:暂估进项-甲公司 13
这种分录行吗?感觉太烦所了
2022-03-05 19:26:05
同学你好,可以按收回发票的金额冲销;
2022-03-05 14:39:02
你好,可以根据发票内容补做相应账务处理。
如果涉及损益科目,通过 以前年度损益调整 科目入账核算
2022-01-07 22:16:37
同学您好,正常开票,备注所属日期就可以了
2022-10-02 10:38:37
你好
跨年发票还能用
2022-08-16 18:47:05
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