老师,建筑业异地施工,收到预收款10万元,没开发票,已完成异地预交各种税款(其中增值税1834.86),我们已开发票为确认收入时点。那我现在怎么做会计分录 那天有个老师让我倒挤,做分录借:银行存款10万 贷:预收账款98165.14 应交税费1834.86,这样,期末增值税余额不能体现我预交了呀
月半弯
于2022-01-10 15:00 发布 462次浏览
- 送心意
老马识途
职称: 中级会计师
2022-01-10 15:13
学员你好,你收款这做这笔分录 你预交的税款根据完税凭证要做一个 借:应交税费-增值税-已交税金1834.86 这样最终应交增值税结转就是平的
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