送心意

老马识途

职称中级会计师

2022-01-10 15:13

学员你好,你收款这做这笔分录   你预交的税款根据完税凭证要做一个  借:应交税费-增值税-已交税金1834.86  这样最终应交增值税结转就是平的

月半弯 追问

2022-01-10 15:19

预交税款不做:借:应交税费-预交增值税    贷:银行存款?

老马识途 解答

2022-01-10 15:22

是的,只是根据账务设置不同,可能有的做在不同的科目,总的来说一定在增值税借方

月半弯 追问

2022-01-10 15:31

这个业务我可以这样做吗?借:借:银行存款10万   贷:预收账款10万               借:预交增值税1834.86   贷:银行存款    确认收入时:借:预收账款10万    贷:主营业务收入    应交税费——应交增值税-销项

老马识途 解答

2022-01-10 15:36

可以呀  没问题,只要你的账务可以把增值税结平就没问题

月半弯 追问

2022-01-10 15:42

因为我不是科班出身,半路出家的,我想问下哪个更正规

老马识途 解答

2022-01-10 15:50

增值税是比较复杂的  ,你可以根据你的业务需求,一般来说每个月要结转销项税额    进项税额  已交税金    余额到未交增值税 ,体现本月欠缴的增值税,要是多交了就结转到多交增值税,体现留抵的增值税。

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