没有合同,没有对公打款,可以给客户开发票吗? 问
您好,发票可以开,但是没有对公收钱的话,私人收款需要把钱转到对公账户,并且写清楚是什么钱才行。 答
你好,老师!公司有一辆大货车,拉货的!其余的用的是别 问
同学,你好 用了别人的车,这个车是租进来的吗? 答
我这里有个有机肥出口企业 现在要出口的产品是 问
这个适用9%税率,但出口免税。 答
设备安装是什么税目什么税率,能区分下建筑服务安 问
建筑服务,一般计税9% 都是单独的安装一样的 答
之前会计做账里面的资料不全,现在使用公章需要补 问
你好,在什么资料上盖公章啊? 答


个税系统中报的劳务报酬怎么做凭证 借是管理费用吗 贷银行存款对吗
答: 你好 可以的 需要代扣代缴个人所得税 借管理费用 贷银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 借应交税费-代扣代缴个人所得税 贷银行存款
老师好!我想请教下,招待费的60%超过当年销售(营业)收入的5‰怎么怎么做凭证和怎么操作?我平时一张招待费发票就是做:借:管理费用-招待费 贷:银行存款
答: 直接就做借:管理费用-招待费 贷:银行存款,税务申报时纳税调增不需要调账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
调整上个月的一笔费用凭证,是要做一笔红冲吗,比如原凭证借:管理费用,贷:银行存款,要在本月调整,是要把之前那笔借贷相反方向调整,再重新做一笔正确的分录?
答: 可以这样处理,或者直接更正都行。
你好,票未到先做的管理费用,借:管理费用 贷:银行存款之后票到了 借:应交税费进项 贷:管理费用那开具过来的发票 应该附在哪个凭证后面作为原始凭证?
老师您好,缴纳社保时,老会计这样做账的:借 其他应交款 贷 银行存款 在月底时计提社保:借管理费用 贷 其他应交款。这笔凭证有毛病吗?









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