送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-10 09:49

同学你好
你可以21年先暂估
然后收到发票的时候冲减暂估的

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:19

怎么账务处理呢 收到发票前和收到呢

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:21

收到发票前后的分别账务处理是?

朴老师 解答

2022-01-10 10:28

同学你好
借费用科目
贷应付账款暂估
然后原分录负数红冲这个
再做蓝字发票的分录

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:53

再21年对应的货款支付了70%左右 ,那暂估是按照70%进行暂估还是?

朴老师 解答

2022-01-10 10:57

同学你好
直接按照实际金额暂估

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相关问题讨论
同学你好 你可以21年先暂估 然后收到发票的时候冲减暂估的
2022-01-10 09:49:24
您好,汇算清缴前取得发票如果无差额的话,汇算清缴不用调整
2022-03-16 18:57:25
你好,如果有实际业务的账务处理,不用做汇算清缴调增就可以的。
2022-05-05 14:19:23
新年好 把之前暂估入库的分录冲销,然后根据发票做购进处理 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-02-13 11:25:02
同学,你好 21年,你分录怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
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