给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

老师,21年2月份供应商开了材料发票给我们,我也已经入账了,但我们到现在还没付款,可能以后也付不了款,像这种情况怎么处理?
答: 你好,实际材料已经到了的话,借应付账款贷营业外收入。
小规模一般纳人,购入原材料,供应商不提供发票,分录借原材料,贷应付账款,对吗?
答: 你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请教一下,我们公司收到材料发票,现在供应商要求我们付款给另外一个企业,他们之间有一份代收代付协议,这样可以支付吗?我们帐要怎么操作呢?
答: 你好,可以的,你那个协议留底正常付
老师,2021年11月份有一张材料发票五万多,2021年我忘记了入账,然后给供应商的款我挂预付账款,今年一月份我才把这张票入账,可以吗?如果不可以,要如何处理?
老师,在企业实际工作中月末材料已到,发票未到,我们借:原材料 贷:应付账款~暂估入库~xx供应商这样做帐?还是不分供应商,直接就一个总的暂估数据呢??


芝 追问
2022-01-07 10:35
郭老师 解答
2022-01-07 10:36
芝 追问
2022-01-07 10:53
郭老师 解答
2022-01-07 10:55