送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-07 09:36

你好,你是一般纳税人的吗?

强健的发带 追问

2022-01-07 10:45

是的老师

强健的发带 追问

2022-01-07 10:45

是一般纳税人

郭老师 解答

2022-01-07 10:49

你好,无票收入在未开具发票一栏里面填写的。

郭老师 解答

2022-01-07 10:50

如果你又开了发票,再开具的发票填写正数
未开具发票一栏填写负数。

强健的发带 追问

2022-01-07 15:58

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-07 16:01

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
你好,你是一般纳税人的吗?
2022-01-07 09:36:21
你好,是的呢。你的理解正确
2022-02-15 10:35:23
您好!1、开具红字发票:比如退货、发票开错且跨月的情况下需要开红字发票。 2、收到红字发票:如果是当月购进当月收到红字发票的 ,可以直接红字冲销当月的销售收入,做进项税额转出即可。 会计分录如同你销售时的一样,不过金额全部为红字。 账务处理建议按照企业财务制度或会计准则的相关规定执行。 税务上如果购货方取得专用发票已经认证并做进项税额抵扣处理,应当在《信息表》审核通过的当月在增值税申报表附表二中填写进项税额转出栏次。
2022-02-05 22:48:57
同学你好 直接红冲就可以
2023-04-28 05:53:18
你好!原分录冲红,税金通过进项税转出科目
2018-07-11 15:28:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...