伙食费的问题,要要请教一下。1、是否必须通过应付职工薪酬?2、先每天由厨房凭菜单到财务拿款,然后,月底,做的费用计提高,再收到发票时冲减。整个的分录怎么做?
秋的华丽
于2017-03-01 18:12 发布 1492次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-04 11:14
老师,厨房来拿款时,以报销单的形式可以吗?还是说必须以借款单的形式才符合要求?其实,是已经买了小菜那些,只是先不开票,然后一季度到税局开票(因为问了税局,为了简单一点,一个季度去开一次)
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您好,1、必须通过应付职工薪酬。2、先每天由厨房凭菜单到财务拿款,然后,月底,做的费用计提后,再收到发票时冲减。分录,拿款时,借;其他应收款-食堂,贷:现金或者银行存款,收到发票时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:其他应收款,计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2017-03-01 18:17:56

您好,可以组这样做账,但是我觉得您的科目怎么设置怎么复杂哦
2019-02-20 13:20:35

你好,是的,要列入应付职工薪酬下
2019-02-12 13:25:53

您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
2020-06-11 13:05:48

您好!可以的,可以这样做。
2020-03-25 12:00:28
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王雁鸣老师 解答
2017-03-01 18:17
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