老师好,今天填写增值税报表,未超45万,有专票,减免报表本期发生额不是只填专票2%的数据吗?数据也正确啊,怎么不通过呢?申报后如下图

2018会计小白
于2022-01-06 09:33 发布 396次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-06 10:01
同学你好
普票的你也加上看看
相关问题讨论
同学你好
普票的你也加上看看
2022-01-06 10:01:21
你好,开的是1%的发票吗?
2022-04-19 12:10:10
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
增值税减免税申报明细表本期发生额,主要是根据企业本期实际减免税额(不含由于抵扣等原因产生的减免)来填报的。比如一家企业在本期应纳税款额为1000元,减税额为100元,则本期减免税发生额应该填写100元。
2023-03-01 17:32:19
您好,这个是需要的,需要
2023-04-08 15:19:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



2018会计小白 追问
2022-01-06 10:15
朴老师 解答
2022-01-06 10:36