送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-05 11:13

你好,应该时候抵减做, ,没有抵减,你负数冲掉你做分录

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相关问题讨论
借应交税费增值税加计扣除负数 贷营业外收入负数
2022-01-07 15:41:56
你好,每月不需要做加计抵减的分录,应该等到实际缴纳增值税享受到这个优惠时再做分录。之前做的分录应该都冲红,因为你实际并没有享受到加计抵减。
2022-01-06 11:22:37
你好,应该时候抵减做, ,没有抵减,你负数冲掉你做分录
2022-01-05 11:13:31
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19
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