我们公司是乙方,帮甲方做完工程了,按最终合同价格开票出去了就是那个价税合计金额274088.79,但是甲方实际回款是249511. 63元,然后这个钱是扣了16354 5元(水电和管理费的钱,这个是不给我们票的部分,钱也扣了)还有8222.66元是质保金后面封顶他们会再给我们钱,然后我现在是按我们开票出去,贷方是工程结算实际的,但是结转收入,我们主营业务收入并没有回来这么多,如果按他们给我们的钱做主营业务收入的话就存在结转工程结算和主营业务不平的情况,就是如果我按照收到的钱钱结转,不是按照开票的结转就是会结转不平

优雅的柚子
于2022-01-05 10:30 发布 1133次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-05 10:35
同学你好
你的问题是什么
相关问题讨论
同学你好
你的问题是什么
2022-01-05 10:35:38
不开发票就填写在未开票收入那栏
2022-09-22 15:51:12
同学你好
可以等质保金都收回了再做结算
2022-10-24 15:52:42
你好,这个不可以,学员
2022-01-26 23:13:43
是的,只能计入主营业务成本,不能计入管理费用。而且,根据会计准则,租金、管理费、水电费、卫生费等费用,应该在当期账务处理时,将其作为主营业务收入的一部分,同时也计入主营业务成本。
2023-02-28 13:47:05
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2022-01-05 11:34
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2022-01-05 12:08