送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-01-08 11:08

您好!正常做就可以了。  借:应收账款   贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 收回款项  借:银行存款  贷:应收账款   剩余的质保金491.26,就是应收账款的借方余额。

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您好!正常做就可以了。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收回款项 借:银行存款 贷:应收账款 剩余的质保金491.26,就是应收账款的借方余额。
2020-01-08 11:08:37
不开发票就填写在未开票收入那栏
2022-09-22 15:51:12
同学你好 可以等质保金都收回了再做结算
2022-10-24 15:52:42
您好,分录是正确的
2026-01-21 01:12:58
你好,一般开票收入可以当月做一笔主营业务收入入账
2022-01-06 23:16:36
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