老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师好,请问年末公司支付了预付款,虽然收货了,但太多没来得及清点入库,可以明年盘点验收后再入固定资产以及冲预付吗?会不会有税务风险,谢谢
答: 你好; 你们年末了不盘点 不清理库存的吗 ? 你们要核对账实一致的 ;还得出年报这些的;
老师好,请问年末公司支付了预付款,虽然收货了,但太多没来得及清点入库,可以明年盘点验收后再入固定资产以及冲预付吗?会不会有税务风险,谢谢
答: 你好; 权责发生制来做账。 次月开始折旧了。 及时去 做清理入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付的购买固定资产预付款,固定资产是等发票来了入账,还是付款了就要入账。
答: 你好,等发票来了就 借;固定资产 贷;预付账款


小黑Sunny 追问
2021-12-30 13:18
meizi老师 解答
2021-12-30 13:23