老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

购买固定资产72000万,首付定金21600,借:预付账款21600贷银行账款;货到付款4万,借:预付账款,贷:银行存款4万;余10400开票后付款;借固定资72000,贷预付账款61600 银行存款10400,这样对吗
答: 你好,是对的
有一笔设备款 先付了定金 再后来付了第一批的款项 又付第二批款项 安装调试成功后有付了余款 怎么做分录 我是内账 定金是 借预付账款 贷 银行存款 第一批是借固定资产 贷 预付账款 银行存款 第二批是 借固定资产 贷银行存款 余款也是借固定资产 贷 银行存款吗
答: 你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我们公司做冷库付了15000 但是冷库还没有回来 我是不是做预付账款 贷银行存款 等收到冷库再入固定资产 冲预付账款 是这样做吗
答: 你好,这个冷库购进就直接可以使用,不需要建造安装的吗?


柠檬 追问
2019-12-20 11:52
邹老师 解答
2019-12-20 11:53
柠檬 追问
2019-12-20 11:57
柠檬 追问
2019-12-20 11:58
邹老师 解答
2019-12-20 11:59