押金抵用房租刚好没有差额,怎么做凭证?我登记借为管理费用,贷为其他应收款,结果账是不平的,请问怎么做呢?前期押金做的是借为其他应收款,贷为库存现金
小鱼儿
于2021-12-29 16:01 发布 566次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-12-29 16:01
你好怎么不平具体哪不平
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可以这样做,你得需要开收据
2018-10-19 09:29:00

你好怎么不平具体哪不平
2021-12-29 16:01:34

是的。按照这个分录要填写贷方发生额5万。
2019-07-17 19:13:23

同一个员工,你用一个往来科目就可以的,要么是借其他应付款100,要么是借其他应收款100。
2022-01-26 13:34:54

你好,会计分录一借一贷,借贷必相等,所以资产类科目也可能借方增加,贷方减少,不是说资产类科目一定要增加,比如员工借备用金,就是“借 其他应收款 贷 库存现金”;还有,其他应收款核算的主要是各种代垫款项、应收的出租包装物租金、备用金以及其他各种应收、暂付款项,而不是收入。谢谢。
2020-06-03 14:02:48
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