1、4月1日,甲公司销售A产品20台给乙公司,每台不含税售价60000元,单位成本42000元,货已发出。按合同约定货款分三个月付清,当月10日为第一次付款日,开具的增值税专用发票注明价款400000元,增值税额52000元。 要求: (1)根据以上信息写出4月10日业务的会计分录 (2)编制4月发出商品和结转成本的会计分录 (3)分别编制5月、6月收到款项的会计分录

洁净的画板
于2021-12-29 13:25 发布 1267次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
2021-12-29 13:41
你好:1、4月1日发出商品时:
借:发出商品 1200000
贷:库存商品 1200000
2、4月10日收款:
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
3、同时再结转销售成本:
借:主营业务成本 280000
贷:发出商品 280000
4、5月收到款项时
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
5.6月收到款项时
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
相关问题讨论
你好
(1)根据以上信息写出4月10日业务的会计分录
借:银行存款,贷:应收账款
(2)编制4月发出商品和结转成本的会计分录
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
(3)分别编制5月、6月收到款项的会计分录
借:银行存款,贷:应收账款
2022-03-18 09:29:46
你好:1、4月1日发出商品时:
借:发出商品 1200000
贷:库存商品 1200000
2、4月10日收款:
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
3、同时再结转销售成本:
借:主营业务成本 280000
贷:发出商品 280000
4、5月收到款项时
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
5.6月收到款项时
借:银行存款 452000
贷:主营业务收入 400000
应交税费-应交增值税52000
2021-12-29 13:41:47
你好
(1)根据以上信息写出4月10日业务的会计分录
借:银行存款,贷:应收账款
(2)编制4月发出商品和结转成本的会计分录
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
(3)分别编制5月、6月收到款项的会计分录
借:银行存款,贷:应收账款
2022-03-19 10:31:50
发出商品
借:发出商品 16000
贷:库存商品 16000
收到代销清单
借:应收账款 5000
贷:主营业务收入 5000
应交税费-增值税-销 5000*16%
借:主营业务成本 4000
贷:发出商品 4000
借:销售费用 - 代销手续费 500
贷:应收账款 500
收到商品
借:受托代销商品 10000
贷:受托代销商品款 10000
对外销售
借:银行存款 50*100*116%
贷:受托代销商品 5000
应交税费 - 增值税-销
收到增值税专用发票
借:受托代销商品款 5000
应交税费-增值税-进
贷:应付账款 5000*116%
支付货款
借:应付账款 - 甲公司 5000*116%
贷:银行存款
其他业务收入 - 代销手续费500
2020-03-12 15:18:43
您好
请问是购进货物的发票么
2021-03-08 20:19:27
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精选问题
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答
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