送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2021-12-27 21:00

同学,你可以把他做到现金里面,相当于收到现金了。

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 21:07

老师,是对方给我们开了票,我们没付款,怎么做到现金里面,不太明白

刘艳红老师 解答

2021-12-27 21:11

你应该是:
借:费用
贷:应付账款
现在:
借:应付账款
贷:库存现金,用现金来平掉就可以了。

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 21:32

谢谢老师,之前我也想过这样做,可是从银行取现金出来要写事由,备用金不能太大,我应该写什么理由呢

刘艳红老师 解答

2021-12-27 21:37

那你分笔转出来嘛,慢慢冲,又不急。

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 21:45

好的,谢谢老师

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 21:46

老师,今晚给您添麻烦了,还想问一下,如果是我公司挂预付款出去,对方不能给我们开票,钱又不能收回来了,我该怎么平账呢

刘艳红老师 解答

2021-12-27 22:02

要看预付帐款金额有多少,若不多可做收到现金处理
收到某公司退款 借:现金
贷:预付帐款
若预付金额大,找一张承兑汇票复印件,做收到承兑汇票处理
收到某公司退款 借:应收票据--承兑汇票
贷:预付帐款

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 22:48

谢谢老师

刘艳红老师 解答

2021-12-27 22:55

不客气,很高兴帮你解答。

潇洒的月亮 追问

2021-12-27 23:05

老师您回答得真好,想给您点赞或是表扬,有什么途径?

刘艳红老师 解答

2021-12-27 23:15

你帮我点个五星好评就可以了。

刘艳红老师 解答

2021-12-27 23:16

结束答题就可以五星好评的。

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相关问题讨论
同学,你可以把他做到现金里面,相当于收到现金了。
2021-12-27 21:00:16
那你的银行存款账户也不对呀。建议去银行打个对账单,把这些账都记上吧
2018-07-27 14:21:13
同学你好 这个最好是一个单位只用一个往来科目
2022-01-20 10:37:44
就是发生分期付款,超过1年以上付款的购买业务时,使用这个科目
2020-06-28 16:55:15
你好 对  ,挂其他应付款合适
2022-03-18 13:41:09
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