送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-24 13:04

我刚接手这家单位的账    之前的会计走了,账目不是很清楚!   我和老板核对一下往来账,老板告诉我应付账款,有很多的客户早就清账了(老板说有的账是他直接付现金却未通知财务,什么手续也没有)现在老板要求把应付账款调成真实的,我看了一下应付账款余额还有的是负数      所以就问一下老师该如何做会计分录  (我把正常该付又不用付款的,借:应付账款XX单位     贷:其他应收款    可是余额是负数会计分录又该如何做呢)   他们的应收账款也是    很多的往来都已经清掉,但账一直挂着     借:其他应收款   贷:应收账款XX单位     但是应收账款借方余额也有负数     这会计分录又该如何做

杜鑫 追问

2017-02-24 13:14

我接手的时候,这个没人做交接,会计早走了,现在丢下这问题,老板说,应收应付清账的挂他往来全部给冲掉,所以我想问,应付账款余额负数的还如何做会计分录,应收账款余额负数的如何做会计分录,用营业外收入和支出可以吗

杜鑫 追问

2017-02-24 13:21

这个是个体工商户,但这家单位开的是17%的增税发票,他们家之前挂的往来账太多了,所以老板让给清掉,麻烦老师给指点一下,该如何去做

笑笑老师 解答

2017-02-24 12:55

不知道是怎么清的。不好判定这个分录做的对不对。大概是什么情况呢。

笑笑老师 解答

2017-02-24 13:07

您好,这个真当了做账。根本不知道什么原因,谁会轻易的做平啊。交接时就要搞清楚。

笑笑老师 解答

2017-02-24 13:18

这个不好说。不能说冲就冲的。税务不认的。简单来说,都要交所得税

笑笑老师 解答

2017-02-24 13:23

没有相关的凭据,无法做,光口说,怎么做啊。真正业务还可以处理一下。无凭无据的无法做。

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同学你好 对的 这样就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他应付款—老板娘120000 贷其他应付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是当月计提当月的工资,不论什么时候发放就直接做发放的分录就可以了,先缴纳社保后发工资计入其他应收款,先发工资后缴纳社保计入其他应收款。
2020-06-07 14:06:04
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-15 09:48:18
你好,如果是先交社保,后从工资 扣款,就是其他应收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他应付款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款或其他应付款 贷:银行存款
2020-03-01 14:57:33
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