老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师,我们是一般纳税人制造业,自己生产厨具设备,然后去参展的话,参展费和展会的装修费,是计入什么科目?办公费?
答: 您好 计入销售费用-展销费科目
一般纳税人,租办公室一年租金九万多,一次性付款。可以直接做当期费用吗?还是要摊销?摊销的话是几年呢?科目是怎样的?还有同期发生装修费四万,也需要这样吗?如果不摊销会有什么影响?
答: 如果觉得金额不大的可以 不要跨年,最后都在一年里面 摊销一年,按租赁期摊销的 借预付贷银行,分摊借管理费用贷预付 折旧费的可以直接管理费用贷银行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,租的办公室装修费可以抵扣进项税吗?对方是一般纳税人,装修费也是13个点吧?
答: 你好,可以抵扣进项的,装修费一般是建筑服务9%。







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米菲 追问
2021-12-27 16:09
bamboo老师 解答
2021-12-27 16:10