老师,11月的进项税没有认证,产生了税金,做了延期缴纳,12月没有销项,我们1月份认证的话,能不能填表二 上期留抵税额抵减欠税 这项呢

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于2021-12-25 17:48 发布 634次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2021-12-25 17:50
你好,你12月认证,1月申报的时候可以留底抵欠
相关问题讨论
你好 看你的增值税纳税申报表的主表,找期末留底税额对应的那栏数据。
2019-03-28 10:34:31
你好,你12月认证,1月申报的时候可以留底抵欠
2021-12-25 17:50:50
是的,正常填写就好了,留抵的金额下个月主表上系统会自动带出来的
2018-11-12 14:34:12
您好,您这个是什么意思。
2022-04-09 14:36:08
你好,不需要填写,由报表自动生成
2016-10-24 16:33:18
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