送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-23 16:43

不对了吧这样? 
这样都抵了

矮小的白开水 追问

2017-02-23 16:45

收到商品,在途,对方未开票,这个是问题,老师看一下上边的图片

吴月柳 解答

2017-02-23 16:56

图片上的分录不对,暂估分录是,借:库存商品  贷:应付账款-暂估,暂估都是货到票未到才做的,发票到,红字冲销,借:库存商品   贷:应付账款-暂估,然后做:借:借:库存商品 应交税费-进项税额  贷:应付账款-供应商名称

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你好,退回部分是可以冲销一部分的
2017-07-14 10:02:10
您好,冲销售那笔要把原来的发票要回来,与冲销的发票附在一起,记账联做账处理。
2017-04-18 16:43:47
就开那一行数据的红字发票就行了。或者全部开红字发票,再按正确的开蓝字发票。
2017-02-22 20:31:12
你好,要的
2018-04-09 10:03:03
你好,如果之前开具的发票有错误,是可以红冲的
2020-04-13 18:54:43
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