送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-02-23 11:49

实收资本是收到钱才做的。现在是认缴制这个没关系的

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相关问题讨论
你好同学,将实收资本记10万,其它应收去掉吧同学 借:实收资本9990 贷:其它应收款9990
2021-04-27 16:51:04
实收资本是收到钱才做的。现在是认缴制这个没关系的
2017-02-23 11:49:02
你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额(有坏账还得考虑坏账部分的金额 );其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额。
2021-02-26 18:09:40
你好,其他应付款和其他应收款是通用的,没有影响。如果报表显示为负,就需要重分类了。
2025-03-17 20:15:29
应该是报表进行了重分类哦
2022-10-18 11:40:32
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