我们公司是12月份成立的,当初跟个人租了一套房子,没有发票,我12月份先做了 借:预付账款,贷:银行存款,12月月底调整的时候做了 借:管理费用-开办费,贷:预付账款 ,到了今年2月才开出发票,发票金额是包含了税费,2月还要再做一笔分录,那我发票是放在2月还是放在12月?
Anastasia
于2017-02-23 08:29 发布 744次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-23 09:11
还有我们房租是预付半年的,我12月一次性做入了开办费,发票如果按月开的话,需要做调整吗?
相关问题讨论

计入12月份
其实不用做调整分录了
要不也是一个冲销,一个入账
2017-02-23 08:39:25

这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02

你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56

借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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