送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-12-22 12:24

你好请把题目完整发一下

暖暖老师 解答

2021-12-22 14:02

借发出商品70000
贷库存商品70000

暖暖老师 解答

2021-12-22 14:03

借应收账款11300
贷主营业务收入10000
应交税费应交增值税销项税1300

暖暖老师 解答

2021-12-22 14:03

借主营业务成本7000
贷库存商品7000

暖暖老师 解答

2021-12-22 14:03

借销售费用1000
应交税费应交增值税进项60
贷应收账款1060

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相关问题讨论
你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
您好!可以设置应交税费-应交增值税(待认证进项税)科目
2016-12-08 09:38:33
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