送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-22 11:37

同学你好
没有对到发票
借,预付账款
贷,银行存款
不计入应付职工薪酬;

小鱼儿 追问

2021-12-22 11:43

那收到发票就 借 劳务费 贷 预付账款嘛?我们是社保加工资一起支付的  都不用分了是吧? 直接全都是劳务费? 需要附上人员工资单嘛?

立红老师 解答

2021-12-22 11:45

同学你好,
那收到发票就 借 劳务费 贷 预付账款嘛?——是的;
我们是社保加工资一起支付的 都不用分了是吧? ——是的,不用分的
直接全都是劳务费? 需要附上人员工资单嘛?——需要附对方开的发票;

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