老师,我去年11月预付了一笔费用,发票是今年4.5才陆续取得的,但当时做的分录是,借管理费用贷银行存款,我现在还能红冲那笔分录,更正过来吗
小红帽里
于2021-12-20 13:50 发布 698次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-20 13:50
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
相关问题讨论

你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56

您好
可以做一笔上月一样的红字分录摘要写冲销某月某号凭证 然后根据发票做一份蓝字分录
或者金额一致的话 把发票附在上月凭证后面
2019-03-08 09:41:34

你好,借方计入预付账款核算
2017-01-10 14:16:29

你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-22 09:35:25

你好!收到退款 借:银行存款 贷:应付账款 或其他应付款
2019-12-21 15:22:06
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