老师,我去年11月预付了一笔费用,发票是今年4.5才陆续取得的,但当时做的分录是,借管理费用贷银行存款,我现在还能红冲那笔分录,更正过来吗

小红帽里
于2021-12-20 13:50 发布 760次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-20 13:50
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
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你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-22 09:35:25
您还,先进固定资产,次月在计提折旧做管理费用
2022-03-30 11:51:56
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21
同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54
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