送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-21 13:01

以主管身份进入,点击 期末-对账-选择月份-ctrl+h-输入口令提示:恢复记账 前状态功能被激活-总账-凭证-恢复记账前状态-选择月初-确定。

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在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6三键!弹出输入密码口令对话框
2022-01-13 17:04:00
同学你好 1. 结账功能中点击结账 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,单击“结账”图标。 2. 取消结账 取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,表示选取成功。 3. 输入密码 在结账窗口,同时按下CTRL%2BSHIFT%2BF6的组合键,弹出输入密码口令对话框
2022-10-19 14:58:55
用友U8反结账的操作步骤如下: 1、登录U8软件,点击“凭证”模块; 2、在凭证界面,选择“反结账”; 3、在查询界面,填写反结账日期、结账期间,选择反结账的科目; 4、点击“查询”,查询符合条件的凭证; 5、勾选将要反结账的凭证,点击“反结账”,即可完成反结账操作。 拓展知识:反结账也称为解结账,可用于纠正已经结账的错误凭证,以确保会计账务的准确性。
2023-02-24 18:43:47
U8友软件年度结转操作流程如下: 1、检查系统数据:首先应检查系统的数据完整性,确保本年度的数据都已经准确录入。 2、账务准备:准备本年度的账务凭证,确保完整性,并能够完成科目余额的结转。 3、结转收入科目:将所有收入科目的本年度余额结转至现金、银行存款科目,以确保本年度的收入科目余额正确结转。 4、结转费用科目:将所有费用科目的本年度余额结转至应付账款科目,以确保本年度的费用科目余额正确结转。 5、检查结转:最后应检查结转的情况,确保科目余额结转正确无误。 案例:假设公司在2019年12月31日进行年度结转,首先检查系统数据,确保2019年的数据都已经准确录入;接着准备账务凭证,确保完整性;然后将所有收入科目的本年度余额结转至现金、银行存款科目,将所有费用科目的本年度余额结转至应付账款科目;最后检查结转的情况,确保科目余额结转正确无误。
2023-02-25 09:28:26
用友U8反记账反结账的处理步骤如下: 1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证; 2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账; 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存; 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识: 反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
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