送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-12-18 15:26

一、上月抵扣时分录是:
借:管理费用——办公费   -280
借:应交税费——应交增值税(减免税费)  280
二、报销时分录是:
借:管理费用——办公费  280
贷:库存现金   280

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一、上月抵扣时分录是: 借:管理费用——办公费 -280 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 280 二、报销时分录是: 借:管理费用——办公费 280 贷:库存现金 280
2021-12-18 15:26:40
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
你好 填写主表 减免表和附表四 
2022-03-02 10:57:53
同学你好,再次购买是不能抵扣;可以用为费用;
2022-01-28 10:59:26
你好同学 借,管理费用 贷,银行存款 借,应交税费—增值税(减免税额) 贷,管理费用
2023-05-08 16:44:42
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